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財(cái)稅知識(shí)與服務(wù)

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財(cái)稅知識(shí)與服務(wù) 去年年底計(jì)提所得稅計(jì)提多了怎么做帳?>>

去年年底計(jì)提所得稅計(jì)提多了做帳,直接把所得稅轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配中處理,因?yàn)槊總€(gè)月的未分配利潤(rùn)都是會(huì)變的,也沒有影響到當(dāng)月的利潤(rùn),數(shù)額不大沒必要使用以前年度損益調(diào)整?! ∮?jì)提(Ac

年末的企業(yè)所得稅怎樣計(jì)提與做分錄.txt>>

首先,要看你單位所得稅的征收方式,然后,按照你單位所得稅征收方式計(jì)算提取、繳納所得稅。1、所得稅的征收方式有兩種:查帳征收和核定征收。(1)如果你單位屬于核定征收的,按收入計(jì)算

請(qǐng)問年終所得稅的計(jì)提>>

可以先按照帳面利潤(rùn)計(jì)提所得稅,待所得稅匯算清繳時(shí)再作調(diào)整。

年末怎么計(jì)提所得稅>>

按損益表上的利潤(rùn)總額和適用稅率,減去當(dāng)年累計(jì)已交稅款后,如仍有應(yīng)交稅款的話:借:所得費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅

研發(fā)支出的賬務(wù)處理>>

(1)5月份研究階段發(fā)生差旅費(fèi)等費(fèi)用:借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出10萬元貸:銀行存款等10萬元月末,借:管理費(fèi)用10萬元貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出10萬元
(2)開發(fā)階段發(fā)

老板從公司支出的現(xiàn)金怎樣做賬務(wù)處理求答案>>

1、先根據(jù)老板支出憑證(借款單據(jù))入賬借:其他應(yīng)收款--XX老板貸:現(xiàn)金2、老板拿回發(fā)票報(bào)銷入賬時(shí)借:管理費(fèi)用等科目貸:其他應(yīng)收款--XX老板一般都沒有發(fā)票回來報(bào)銷,只有當(dāng)時(shí)支出現(xiàn)金憑

請(qǐng)問這些支出應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目>>

1、購買零星材料,機(jī)械配件,維修機(jī)械的配件,應(yīng)計(jì)入原材料,不應(yīng)計(jì)入“工程施工”。“工程施工”是成本計(jì)算賬戶,既然是成本計(jì)算賬戶,就一定有成本計(jì)算對(duì)象,工

工資,薪金支出的會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理是怎樣的>>

計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用——工資借:管理費(fèi)用——社保醫(yī)保借:管理費(fèi)用——公積金貸:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅貸:其他應(yīng)付款&mda

日常支出屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄>>

日常支出屬于管理費(fèi)用科目。具體分錄:借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金企業(yè)應(yīng)通過“管理費(fèi)用”科目,核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方

求助:購入股票類會(huì)計(jì)分錄做法,謝謝>>

1、借:存出投資款1000000貸:銀行存款10000002、借:交易性金融資產(chǎn)——成本8000000投資收益20000貸:存出投資款8020000第1小題是1000萬吧?3、(8-7