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財(cái)稅知識(shí)與服務(wù) 未付賬款的記賬憑證的字是什么>>

未付賬款就是欠別人的錢(qián)不涉及銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金賬戶那么是轉(zhuǎn)賬憑證是轉(zhuǎn)字

如何理解財(cái)務(wù)軟件中的記賬憑證和未記賬憑證?未記賬憑證是指未過(guò)賬的憑證嗎?>>

樓主您好,記賬是為了將憑證進(jìn)行匯總,生成所有帳表。(當(dāng)然也可以通過(guò)未記賬憑證來(lái)查),只是為了起到一個(gè)流程的作用,因?yàn)橛械钠髽I(yè)總賬會(huì)計(jì)、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)等,相關(guān)憑證有可能

營(yíng)業(yè)稅已計(jì)提 那營(yíng)業(yè)稅和營(yíng)業(yè)稅及附加免稅怎么做分錄>>

已計(jì)提附加營(yíng)業(yè)稅減免稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。根據(jù)財(cái)會(huì)[2013]24號(hào)關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營(yíng)業(yè)稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定現(xiàn)就小微企業(yè)免征增值稅、營(yíng)業(yè)稅的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定如下:小微

營(yíng)改增后,附加稅稅怎么做分錄啊?>>

隨流轉(zhuǎn)稅(增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅)附征稅費(fèi)的賬務(wù)處理跟原先一樣,沒(méi)有變化。具體分錄如下
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
      ?。瓚?yīng)交教育費(fèi)附加
      

新的計(jì)提營(yíng)業(yè)稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?>>

主營(yíng)業(yè)稅金及附加是指企業(yè)的營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育附加、地方教育附加等稅金。此部分稅金可以稅前扣除。

營(yíng)業(yè)稅是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*稅率(行業(yè)不同稅率有點(diǎn)差異,一般是5%)計(jì)算

計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?>>

計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄:例如:***公司*月做銷(xiāo)售收入1萬(wàn)元。借:營(yíng)業(yè)稅金及附加560貸:應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅(10000*5%)500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅(500*7%)35貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加(500*3%)15

增值稅申報(bào)表如何更正?>>

在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)充申報(bào)或申報(bào)錯(cuò)誤需要進(jìn)行更正的。若未清繳,可通過(guò)申報(bào)表作廢功能作廢原有申報(bào),再進(jìn)行重新申報(bào);若已清繳,納稅人可通過(guò)申報(bào)錯(cuò)誤更正

網(wǎng)上增值稅申報(bào)表的報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦?已經(jīng)申報(bào)成功>>

網(wǎng)上申報(bào)只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無(wú)法再進(jìn)行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報(bào)數(shù)據(jù)的手續(xù)。財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)稅資料的輔助報(bào)表,分別申報(bào)不同的稅種,財(cái)務(wù)報(bào)表也是跟隨進(jìn)行報(bào)送的。企

上個(gè)月在國(guó)稅網(wǎng)上填報(bào)的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表”錯(cuò)了怎么辦?>>

一、更正辦法:國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤需要更正的,可以到稅務(wù)局申請(qǐng)作廢報(bào)表,更正數(shù)據(jù)金額后重新申報(bào),也可以帶上財(cái)務(wù)報(bào)表到國(guó)稅局辦稅服務(wù)廳,由稅務(wù)局申報(bào)崗位工作人員代企

國(guó)稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票需要什么資料>>

小規(guī)模納稅人可以到企業(yè)所屬的國(guó)稅局,申請(qǐng)由國(guó)稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)票。廣東省的話,增值稅小規(guī)模納稅人就是要上廣東省電子稅務(wù)局網(wǎng)站,登錄企業(yè)的報(bào)稅頁(yè)面之后,網(wǎng)上填報(bào)《代開(kāi)增值稅