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財(cái)稅知識與服務(wù)

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財(cái)稅知識與服務(wù) 公司發(fā)放廠服,費(fèi)用先從員工工資中扣出,工作滿一年后,再從工資中返還,請教分錄應(yīng)怎樣做?>>

計(jì)提時:借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款其他應(yīng)付款——A返還時:借:其他應(yīng)付款---A貸:銀行存款/現(xiàn)金

會計(jì)分錄問題>>

“公司付一半費(fèi)用630,另一半費(fèi)用從員工工資里扣除,工作滿一年后退回給員工”,實(shí)際上這筆費(fèi)用還是公司出的。
1。 購進(jìn)時: 借:管理費(fèi)用----勞動保護(hù)費(fèi)1260 貸

公司給員工訂做的工作服計(jì)入管理/銷售費(fèi)用嗎?二級科目怎么設(shè)?>>

工作服計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入福利費(fèi)。未滿一年離職就是扣錢那幾沖管理費(fèi)借:現(xiàn)金貸:管理費(fèi)用

免稅企業(yè)如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表>>

表里該填的都要填上,免稅貨物銷售額不包括(17%的銷項(xiàng)稅額),記得在減免稅額處全額填上稅,

一般納稅人增值稅免稅怎樣填增值稅報(bào)表>>

1、企業(yè)發(fā)生免稅銷售收入,應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表主表的第8-10行(免稅貨物及勞務(wù)銷售額)填列申報(bào)?!   ?br /> 2、銷售額應(yīng)換算為不含稅收入填報(bào)。(免稅不等于不征稅,是有稅款的,只是

免稅企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表怎樣填寫>>

符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。符合小

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫>>

1   解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒填造成。該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào),簡單點(diǎn)說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》

免稅貨物如何填列增值稅納稅申報(bào)表>>

出口貨物的銷售額應(yīng)填列申報(bào)表第8欄:“出口免稅貨物銷售額”。而申報(bào)表第6欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”是填列《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條

免稅小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表填寫方法>>

自己看那個申報(bào)表,其他的跟普通的填寫的是一樣的,上面有一行免稅金額,把那個填寫上就行了個人意見,僅供參考

個稅在哪申報(bào)>>

(一)在中國境內(nèi)有任職、受雇單位的,向任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。
(二)在中國境內(nèi)有兩處或者兩處以上任職、受雇單位的,選擇并固定向其中一處單位所在地主管稅務(wù)