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進(jìn)銷項(xiàng)增值稅的抵扣問題

發(fā)布日期:2023-11-14 10:49:55    點(diǎn)擊數(shù):31
我認(rèn)為你對(duì)于計(jì)算應(yīng)該沒問題,只是沒有操作過,不太明白抵扣是怎么回事,是不?
你購(gòu)買材料,收到增值稅專用發(fā)票,這就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,將第三聯(lián)-抵扣聯(lián),通過掃描儀上傳到認(rèn)證軟件中,認(rèn)證軟件通過了的發(fā)票,就能當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅,在計(jì)算應(yīng)納增值稅額的時(shí)候進(jìn)行抵減?;蛘甙训挚勐?lián)拿到稅務(wù)局窗口,讓稅務(wù)給認(rèn)證。認(rèn)證會(huì)有認(rèn)證清單,只能按照認(rèn)證表上的金額抵扣。
至于計(jì)算是非常簡(jiǎn)單的,期末打印已開發(fā)票明細(xì)表,用上面的總銷項(xiàng)稅額減去認(rèn)證清單上的總進(jìn)項(xiàng)稅額,就是本月應(yīng)納增值稅額。
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