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增值稅會計分錄怎樣處理?
發(fā)布日期:2023-09-11 14:56:08 點(diǎn)擊數(shù):29
一、一般納稅人的增值稅賬務(wù)處理:
1、發(fā)生銷售時:貸:產(chǎn)品銷售收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款)
2、購進(jìn)貨物時:借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)付賬款)
3、購進(jìn)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(如在建工程、職工福利、用于生產(chǎn)出口貨物)時:借:在建工程(應(yīng)付福利費(fèi)、商品銷售成本〈結(jié)轉(zhuǎn)出口商品銷售成本時〉) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
4、繳納稅款時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
5、轉(zhuǎn)出未交或多交增值稅時:
(1)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
(2)轉(zhuǎn)出多交增值稅,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) “應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目的期末借方余額反映尚未抵扣的增值稅?! ?span style="display:none">XYs天津代辦營業(yè)執(zhí)照_注冊公司_代理記賬_代辦注銷_地址變更-谷騏科技
二、小規(guī)模納稅人的增值稅賬務(wù)處理:
發(fā)生銷售時:貸:產(chǎn)品銷售收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 繳納稅款時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
1、發(fā)生銷售時:貸:產(chǎn)品銷售收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款)
2、購進(jìn)貨物時:借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)付賬款)
3、購進(jìn)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(如在建工程、職工福利、用于生產(chǎn)出口貨物)時:借:在建工程(應(yīng)付福利費(fèi)、商品銷售成本〈結(jié)轉(zhuǎn)出口商品銷售成本時〉) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
4、繳納稅款時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
5、轉(zhuǎn)出未交或多交增值稅時:
(1)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
(2)轉(zhuǎn)出多交增值稅,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) “應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目的期末借方余額反映尚未抵扣的增值稅?! ?span style="display:none">XYs天津代辦營業(yè)執(zhí)照_注冊公司_代理記賬_代辦注銷_地址變更-谷騏科技
二、小規(guī)模納稅人的增值稅賬務(wù)處理:
發(fā)生銷售時:貸:產(chǎn)品銷售收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 繳納稅款時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)

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