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增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通過認(rèn)證系統(tǒng)只是“認(rèn)證”步驟,而沒有算到本月的抵扣中?要次月申報(bào)稅務(wù)后才真正是抵扣了

發(fā)布日期:2023-10-12 15:28:32    點(diǎn)擊數(shù):31
你當(dāng)月認(rèn)證通過的發(fā)票,當(dāng)月就要做到帳上。這樣你的進(jìn)項(xiàng)和國稅系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)才能一致。當(dāng)月才可以抵扣,在增值稅申報(bào)表中顯示的進(jìn)項(xiàng)稅額和你申報(bào)的抵扣稅額一致的,如果你的進(jìn)項(xiàng)稅額大,報(bào)表中還有一部分留底稅額,等待下個(gè)月在進(jìn)行抵扣。
您目前查看的是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通過認(rèn)證系統(tǒng)只是“認(rèn)證”步驟,而沒有算到本月的抵扣中?要次月申報(bào)稅務(wù)后才真正是抵扣了頁面,如果您有需要辦理營業(yè)執(zhí)照、代理記賬、財(cái)稅服務(wù)等業(yè)務(wù),請(qǐng)撥打咨詢熱線:133-233-69667
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