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稅務(wù)稅控系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用在稅金里抵扣怎么做賬,本月末結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做?
發(fā)布日期:2023-09-10 14:28:08 點(diǎn)擊數(shù):22
按規(guī)定該費(fèi)用可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,所以小規(guī)模納稅人入賬時(shí)直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或銀行存款。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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