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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表中,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是負(fù)數(shù)怎么辦?

發(fā)布日期:2023-10-30 11:11:27    點(diǎn)擊數(shù):29
實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是負(fù)數(shù),說(shuō)明預(yù)繳時(shí)交多了,匯算清繳應(yīng)退稅,或者留待以后年度抵減。
可以申請(qǐng)退稅;也可不申請(qǐng)退稅,下一年度繳稅時(shí)填寫個(gè)表《多繳稅款抵交應(yīng)納稅款表》,抵減好了。
以后預(yù)繳時(shí)要注意,年初時(shí)就應(yīng)計(jì)劃好,盡量不要超交。
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