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納稅人本月交的增值稅怎么寫會計分錄?
發(fā)布日期:2023-09-11 15:00:17 點擊數(shù):24
這樣:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)500
貸:銀行存款
或者是
正式一般納稅人分錄
例:本月銷項稅額2000元,本月認證的進項稅額1200元,上月留抵進項稅額100元。
(1)本月認證進項稅1200元
借:庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1200
貸:銀行存款等
(2)本月銷項稅額2000元
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000
(3)本月應(yīng)納增值稅:2000-1200-100=700元
轉(zhuǎn)出未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅700
計提附加稅費:
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅700*7%
應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加700*3%
應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育附加700*當(dāng)?shù)匾?guī)定的稅率
(5)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益:
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用
(6)繳納稅費:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加
應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育附加
貸:銀行存款
注意:如果本月銷項稅額<本月認證的進項稅額+上月留抵稅額,則不用做第3步分錄。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)500
貸:銀行存款
或者是
正式一般納稅人分錄
例:本月銷項稅額2000元,本月認證的進項稅額1200元,上月留抵進項稅額100元。
(1)本月認證進項稅1200元
借:庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1200
貸:銀行存款等
(2)本月銷項稅額2000元
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000
(3)本月應(yīng)納增值稅:2000-1200-100=700元
轉(zhuǎn)出未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅700
計提附加稅費:
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅700*7%
應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加700*3%
應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育附加700*當(dāng)?shù)匾?guī)定的稅率
(5)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益:
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用
(6)繳納稅費:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加
應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育附加
貸:銀行存款
注意:如果本月銷項稅額<本月認證的進項稅額+上月留抵稅額,則不用做第3步分錄。

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