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請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄

發(fā)布日期:2023-09-11 15:02:02    點(diǎn)擊數(shù):27
如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

如果是上個(gè)月的增值稅,那么
期末將貸方應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷(xiāo)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款dX8天津代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照_注冊(cè)公司_代理記賬_代辦注銷(xiāo)_地址變更-谷騏科技
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