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財(cái)稅知識(shí)與服務(wù)

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財(cái)稅知識(shí)與服務(wù) 月未出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方5萬元,怎么處理。是不是等于企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額,下期還可>>

僅從字面上就可以理解如何處理:假如以后有內(nèi)銷業(yè)務(wù),發(fā)生銷項(xiàng)稅,假如和進(jìn)項(xiàng)稅抵消后有應(yīng)繳稅額,月末借:應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金—&md

年末,“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”的余額是否該進(jìn)行處理?如何處理?>>

首先什么叫應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額?比方說你公司一單出口,產(chǎn)品退稅率5%。出口離岸銷售額是1000元那么分錄如下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)口應(yīng)

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額如何計(jì)算>>

這個(gè)就是免抵退計(jì)算過程中算出的那個(gè)“免抵稅額”,即:免抵退稅額-本期應(yīng)退稅額

免抵退稅的計(jì)算中,計(jì)算免抵稅額有何意義?>>

計(jì)算這個(gè)數(shù)額主要是為了帳務(wù)處理的需要,因?yàn)閷?shí)行“免抵退”政策實(shí)際有三種情況,A、應(yīng)納稅額為正數(shù),即免抵后仍應(yīng)交增值稅,這時(shí)免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因?yàn)?/p> 哪種計(jì)算得到的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”和“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅”的值是對(duì)的?請(qǐng)先比較1,2>>

你的問題是1正確,應(yīng)該是當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期留底為免低。當(dāng)期期末留抵稅額80<當(dāng)期免抵退稅額100,則,當(dāng)期應(yīng)退稅額:80,當(dāng)期出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅(當(dāng)期免抵稅額):20(100-80)沒有一下這

做出口的會(huì)計(jì),年末賬上掛這應(yīng)交稅金(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品)和應(yīng)交稅金(出口退稅)怎樣結(jié)>>

你是不是搞錯(cuò)了,還是沒說明白,應(yīng)交稅金中的(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)及(出口退稅)是應(yīng)交稅金--應(yīng)繳增值稅的二級(jí)子目,月末結(jié)轉(zhuǎn)后不會(huì)出現(xiàn)余額,月末上月留抵額+本月進(jìn)項(xiàng)稅+出口抵減

增值稅免抵退稅額>>

1、不給免稅的其實(shí)就是退稅率和實(shí)際稅率的差,不給退的其實(shí)就是要征稅。所以,這部分稅款做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接進(jìn)入成本。2、通過實(shí)務(wù)處理我們可以看出,在免抵退稅的計(jì)算方法中,計(jì)算&ldq

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 公式為什么是 當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期(實(shí)際)應(yīng)退稅額>>

出口要退的稅額就是企業(yè)在出口貨物時(shí)根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)該退給企業(yè)的出口貨物在出口之前所承擔(dān)的稅額,從而保證貨物在出口時(shí)本身是不含任何稅的。
企業(yè)在銷售貨物時(shí)一部分貨物是

安裝費(fèi)進(jìn)什么科目>>

是為了購進(jìn)固定資產(chǎn)正常使用發(fā)生的
借:在建工程
貸;銀行存款
借安裝費(fèi)屬于哪類會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)安裝費(fèi)屬于在建工程科目,最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

支付的安裝費(fèi)會(huì)計(jì)分錄>>

如果是為其他公司代墊的,將來他會(huì)還給你的話,那先計(jì)入其他應(yīng)收款或者應(yīng)收賬款,貸現(xiàn)金或銀行。

等他還給你時(shí)再?zèng)_平。如果是你公司承擔(dān)安裝費(fèi),那就直接計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用